Оптимальное приложение для обследования зданий и сооружений
  Главная
  Download
  Библиотека
  Галерея
  Объявления
  Каталог
  организаций
  Новости
  организаций
  Программы
  Кунсткамера
  Биржа труда
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Форум
  Контакты





Бизнес план открытия мобильной авто кофейни обновление 2014 пообедать в вод офис поставка склад холодильный

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни (обновление 2014) (артикул: 22135 13332)

Дата выхода отчета: 4 Июня 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г.
Количество страниц: 76
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    В отчете, проведенной компанией «Маркет Аналитика», был разработан бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни. 

    В исследовании был проведён анализ количественных показателей рынка: приведены данные по ситуации на конкурентном рынке, описаны предпочтения потребителей данных услуг. В разработанном бизнес-плане рассмотрены организационные и экономические особенности запуска проекта, просчитана финансовая модель проекта, а также описан производственный план и рассчитаны сроки окупаемости проекта. Маркетинговый план построен по принципу комплекса 4P. При формировании организационно-производственного плана были определены задачи и этапы реализации проекта. Данные этапы были представлены в виде диаграмм Ганта.

     

    Выдержки из исследования

     

    Создаваемая компания планирует запустить сеть авто-кофеен в г. Москве и Московской области. Авто-кофейни позволят продавать кофе и чай в доступных местах для потребителя. Согласно концепции бизнес-плана, авто-кофейни дадут возможность ценителям покупать кофе и чай непосредственно на улице по пути.

     

    В 2011 и 2012 годах темпы роста показали еще меньшее значение, в размере ***%. Такие низкие показатели можно связать последствиями мирового финансового кризиса. В 2013г. ситуация улучшилась и темп роста составил +***%.

     

    Общая стоимость авто-кофейни составит ***$. Помимо данных затрат предстоят затраты на страхование транспорта, обклейку рекламой, затраты на специальную фирменную одежду. Общая стоимость затрат на одну автомашину взята из расчета ***$.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

     

    Идея проекта

     

    Основные параметры

     

    Показатели эффективности проекта

     

    ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА

     

    АНАЛИЗ РЫНКА

     

    Характеристика рынка

     

    Конкуренция

     

    PEST (STEP) анализ

     

    Анализ 5 – сил Портера

     

    SWOT – анализ

     

    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

     

    Концепция и позиционирование

     

    Рекламная компания

     

    План продаж и ценообразование

     

    ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

     

    Этапы создания бизнеса    

     

    Бизнес-процессы создаваемой компании

     

    Оборудование

     

    Налогообложение

     

    Персонал

     

    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

     

    Исходные данные и допущения

     

    Инвестиционная деятельность

     

    Операционная деятельность

     

    Доходы

     

    Расходы

     

    Финансовая деятельность

     

    Эффективность инвестиций и риски проекта

     

    Точки безубыточности

     

    РИСКИ ПРОЕКТА

     

    ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

     

    Выбор формы собственности

     

    Налоги. Платежи и отчетность ИП

     

    СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕСЯЧНО, 1 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОМЕСЯЧНО, $

  • Перечень приложений

    Иллюстрации

     

    Диаграмма 1. Динамика и темпы роста среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации за 2004-2013гг., рубли

     

    Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации, Московской области и г. Москве за 2004-2012гг., рубли

     

    Диаграмма 3. Динамика импорта кофе в Россию за 2001-2013гг., тыс. тонн.

     

    Диаграмма 4. Динамика импорта чая в Россию за 2001-2013гг., тыс. тонн.

     

    Диаграмма 5. Динамика средних импортных цен на кофе за 2001-2013гг., долл. США за тонну.

     

    Диаграмма 6. Динамика средних импортных цен на чай за 2001-2013гг., долл. за кг.

     

    Диаграмма 7. Динамика потребления кофе на душу населения, грамм в год на 1 человека.

     

    Диаграмма 8. Графическое определение точки безубыточности, $

     

    Таблицы "Бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни (обновление 2014)"

     

    Таблица 1. PEST (STEP) анализ создаваемой компании

     

    Таблица 2. SWOT-анализ

     

    Таблица 3. План ввода авто-кофеин, шт.

     

    Таблица 4. План продаж в разрезе месяцев, $

     

    Таблица 5.Налоговое окружение (налоги с заработной платы)

     

    Таблица 6. Постоянная часть фонда заработной платы, $

     

    Таблица 7. Переменная часть фонда заработной платы, $

     

    Таблица 8. Расчет ставки дисконтирования

     

    Таблица 9. Модель кумулятивного построения CCM

     

    Таблица 10. Расчет ДДС по инвестиционной деятельности, $

     

    Таблица 11. Расчет выручки компании, $

     

    Таблица 12. Производственная себестоимость, $

     

    Таблица 13. Переменные затраты на заработную плату и социальные взносы, $

     

    Таблица 14. Расчет фонда заработной платы в месяц, $

     

    Таблица 15. Административные расходы, $ в месяц

     

    Таблица 16. Движение денежных средств по операционной деятельности, 1 год реализации проекта, помесячно, $

     

    Таблица 17. Расчет потребности в финансировании, $

     

    Таблица 18. Структура финансирования

     

    Таблица 19. Движение денежных средств по финансовой деятельности, $

     

    Таблица 20. График возврата основного долга и процентов по кредиту, $.

     

    Таблица 21. Показатели эффективности проекта, $ 

     

    Рисунок 1. Диаграмма Ганта проекта создания сети авто-кофеен

     

    Рисунок 2. Бизнес-процессы создаваемой сети авто-кофеен

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план салона красоты и парикмахерской

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.17

69 900
Инвестиционный меморандум: развитие компании по производству мебели для сна

Регион: Россия

Дата выхода: 14.06.17

59 600
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

148 500
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

160 000
Бизнес-план создания компании по оказанию клиниговых услуг

Регион: г. Москва

Дата выхода: 08.07.16

35 750
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план салона красоты (с финансовой моделью) 2016 г.
    Бизнес-план салона красоты разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации салона красоты, а также оценки эффективности его деятельности. В бизнес-плане представлен анализ потребительских предпочтений посетителей салонов красоты. К проекту прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel, которую Вы можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. Цель проекта: Удовлетворение непокрытого спроса на услуги салонов красоты и создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** тыс. руб. ежемесячно; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги салонов красоты в районе реализации проекта. УСЛУГИ ПРОЕКТА: парикмахерские услуги; маникюр, педикюр; косметологические услуги; массаж; пиллинг; солярий; комплекс для коррекции; …
  • Бизнес-план Производство мебели на новых производственных площадях
    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................... 4 2 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ......................................................................................................... 5 2.1 Основные предположения к расчетам ............................................................................ 5 2.2 Исходные показатели по проекту .................................................................................... 5 2.2.1 Налоговое окружение ................................................................................................ 5 2.2.2 Номенклатура и цены ................................................................................................ 6 2.2.3 План продаж ............................................................................................................... 6 2.2.4 Прямые издержки ...................................................................................................... 6 2.2.5 Постоянные издержки ............................................................................................... 7 2.2.6 Численность персонала и заработная плата ............................................................ 8 2.2.7 Капитальные и первоначальные затраты ..................…
  • Бизнес-план салона красоты (без фин. модели) 2016г.
    Бизнес-план салона красоты разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации салона красоты, а также оценки эффективности его деятельности. В бизнес-плане представлен анализ потребительских предпочтений посетителей салонов красоты. Цель проекта: Удовлетворение непокрытого спроса на услуги салонов красоты и создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** тыс. руб. ежемесячно; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги салонов красоты в районе реализации проекта. УСЛУГИ ПРОЕКТА: парикмахерские услуги; маникюр, педикюр; косметологические услуги; массаж; пиллинг; солярий; комплекс для коррекции; УЗ-пиллинг; обертывание; мезотерапия. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в создание салона красоты составит порядка 7 млн. рублей. Срок инвестиционного периода – 5 месяцев. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. Сегодня в России более *** салонов красоты…
  • Бизнес-план: Организация предприятия по установке бассейнов
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг по установке бассейнов
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Информация об участниках проекта
    2.4. Месторасположение проекта
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка бассейнов
    3.2. Описание и динамика развития рынка. Виды услуг
    3.3. Перспективы роста рынка
    3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
    3.5. Ценообразование на рынке
    4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1. План по персоналу
    4.2. Источники, формы и условия финансирования
    5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    5.1. Исходные данные и допущения
    5.2. Номенклатура и цены
    5.3. Инвестиционные издержки
    5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    5.5. Налоговые отчисления
    5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
    5.7. Расчет себестоимости
    5.8. План продаж
    5.9. Расчет выручки
    5.10. Прогноз прибылей и убытков
    5.11. Прогноз движения денежных средств
    5.12. Анализ эффективности проекта
    5.12.1. Показатели эффективности проекта
    5.12.2. Методика оценки эффективности проекта
    5.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
    5.12.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
    5.12.5. Индекс доходности…
Навигация по разделу
  • Все отрасли



Инженерные консультации
 






 
DWG.ru